Nákup u fi Castorama (PL)

OaO ID: 12716 Zodpovězeno: 30. 10. 2014

Plné znění otázky

Naše společnost (jme měsíční plátci DPH v ČR) občas provede nákup v Polsku ve firmě Castorama. Přesto, že jim uvedeme DIČ při nákupu, musíme fakturu uhradit včetně DPH a posléze, až si ověří, že jsme skutečně plátci DPH v ČR, nám na základě žádosti o vrácení DPH, vystaví dobropis na jehož základě nám výši DPH vrátí. Náš dotaz je, zda a kdy uvést tedy nákup do daňového přiznání k DPH (v rámci reverse-charge). Jestli v měsíci, kdy nákup proběhl nebo až v měsíci, kdy proběhlo vrácení ze strany polského dodavatele, nebo do daňového přiznání neuvádíme vůbec? Daňové doklady jsou z jejich strany vystavovány včetně našeho českého DIČ.

Odpověď